中国中检召开内部审计工作会议-yb亚博全站首页
发布时间:2023年05月24日 来源:集团公司合规部
5月22日,中国中检召开内部审计工作会议,总结前一阶段内部审计工作成效,通报近年来内部审计查处问题及整改情况,部署今后一个时期的内部审计工作。集团党委书记、董事长许增德出席会议并作重要讲话,审计署企业七局、国资委综合监督局有关部门领导参会,集团副总经理孔祥月主持会议,集团领导班子成员及外部董事参加会议。
会上,集团审计部汇报了中国中检内部审计工作开展情况,审计署企业七局、国资委综合管理局有关领导充分肯定了中国中检近年来取得的积极成效,并对做好下步工作提出了意见建议。
许增德强调,要进一步提高政治站位,增强做好内部审计工作自觉性主动性。党中央深化审计管理体制改革,专门组建了中央审计委员会,习近平总书记亲自担任委员会主任,充分体现了党中央和习近平总书记对审计工作的高度重视。加强国有企业内部审计工作,是贯彻落实党对国有企业全面领导的重要抓手,在党风廉政建设和反腐败工作中发挥着不可替代的作用。内部审计是公司治理的“四大基石”之一,也是内部控制“三道防线”中的最后一道防线,承担着对公司治理体系中相关主体实施监督和制约的职责,同时内部审计的职责不断拓展、功能不断深化,已经成为企业价值增长的重要来源。
许增德指出,转隶国资委以来,集团党委高度重视内部审计工作,一是强化党对审计工作的领导,基本建立了符合现代企业制度要求,具有鲜明特色的内部审计管理体制。二是构建了上下贯通、完备齐全的审计制度体系,审计机构和审计人员队伍配齐到位。三是实现了内部经济责任审计“全覆盖”,问题整改率和整改效能持续提升,内部审计“查惩治防”职能作用得到有效发挥。四是与其他监督形式贯通融合,深度融入“大监督”工作格局。但同时也应清醒地认识到,集团内部审计工作仍然存在着一些薄弱环节,需要加大工作力度有针对性地加以解决。
许增德要求,要落实好当前和今后一个时期集团内部审计“432”的工作总部署。即:完善组织领导、机构职能、制度规范和协同监督“四个体系”。突出审计监督、审计整改和责任追究“三个强化”。聚焦党中央以及国资委党委重大决策部署贯彻落实情况和集团党委工作落实情况,聚焦经营绩效、责任落实和重大风险防控,聚焦内部控制评价;落实问题整改责任,第一时间进行整改,增强问题整改的系统性;突出强化问责追责力度,科学把握“三个区分开来”,用好容错纠错工作机制。补足审计信息化和队伍建设“两个短板”,加强数据资源分析利用,加快构建“业审一体”信息化平台。在内部审计工作一线加强对干部的锻炼,加强业务部门和内部审计部门之间的人员交流。
许增德强调,各级领导干部、各部门尤其是各级领导干部要积极支持、主动配合审计部门开展工作,依法自觉接受审计监督,认真做好审计问题整改,建立健全长效机制。审计部要站在促进集团高质量发展的高度,敢于担当、勇于创新、忠于职守,加快建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的内部审计干部队伍,推动审计成果不断转化为集团治理效能。
孔祥月就落实好会议部署,落实好审计署企业七局、国资委综合管理局有关部门领导和集团董事长讲话精神提出要求。一是各单位要迅速传达这次会议精神,认真落实董事长的对内部审计工作的要求。二是国内各区域公司要组织好本区域的内部审计工作,在组织上、人员上、工作上和经费上予以保障。三是加大追责问责工作力度,切实解决“不愿追责、不敢追责、不会追责”问题。四是切实做好内部审计队伍管理,进一步夯实集团内部审计发展基础。
会议以“现场 视频”的形式召开,集团公司各部(室)主要负责人,在京单位主要负责人,认证中心、中国汽研、各区域公司内部审计人员现场参会,各二级企业领导班子成员以及财务、合规、纪检、巡视巡察等岗位人员,部分三级单位相关人员视频参会。
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